W pierwszych 3 kwartałach 2017 r. Grupa Wielton osiągnęła rekordowe wyniki przychodów ze sprzedaży, wyższe o ponad 1/3 niż przed rokiem. Grupa umocniła swoją pozycję na rynkach zagranicznych i kontynuuje politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf.
Skonsolidowany wynik EBITDA w 3 kwartale wyniósł 27,8 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w okresie lipiec-wrzesień wzrósł o 16,7% do 14,8 mln zł i był najwyższy w skali kwartału, w bieżącym roku. Wyniki 3 kwartału uwzględniają niemiecką spółkę Langendorf, która jest konsolidowana od sierpnia 2017 r.
Przekroczenie miliarda złotych przychodów
– Po trzecim kwartale osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedażowe – skonsolidowane przychody od początku roku po raz pierwszy przekroczyły miliard zł. Wynika to przede wszystkim z naszych dynamicznych wzrostów za granicą. Zgodnie ze strategią wzmacniamy naszą pozycję na rynkach zachodnich, jak i na Wschodzie, gdzie powiększyliśmy nasz udział rynkowy – przychody ze sprzedaży zanotowały tam po 3 kwartałach 2017 r. blisko 60% wzrost r/r. Na stabilnym rynku polskim nie tylko utrzymujemy 3. pozycję, ale wyraźnie zmniejszamy dystans do liderów – komentuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.
Grupa Wielton sprzedała ogółem 11 327 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze działalności marek Wielton, Viberti i Fruehauf. Skonsolidowano ponadto 174 sztuki sprzedane przez Langendorf w okresie sierpień-wrzesień br. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 9 717 sztuk, skumulowany wynik za rok 2017 jest wyższy o 16,6% w ujęciu r/r. Blisko 70% (7 811 szt.) to sprzedaż za granicą.
We Francji marka Fruehauf umacnia swoją pozycję lidera rynku, realizując wzrosty na poziomie 10,9% r/r, podczas gdy cały rynek wzrósł o 6%. Jej udział w całym rynku produktów wynosił na koniec trzeciego kwartału 20,5% w porównaniu do 19,6% w roku 2016. Przychody ze sprzedaży od początku 2017 r. wzrosły we Francji o 2,2% (do 432,9 mln zł). We Włoszech, na rynku rosnącym o 14,7% r/r zanotowano 34,1% wzrost sprzedaży i 22,3% zwyżkę przychodów (do 63 mln zł), a w Rosji sprzedaż wzrosła o 267% natomiast przychody prawie 4-krotnie (do 111 mln zł).
– Jedną z kluczowych inwestycji w trzecim kwartale było sfinalizowanie przejęcia Grupy Langendorf – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje
– Nasze sukcesy w ekspansji zagranicznej, jak i wiodąca pozycja na polskim rynku, zostały już w ubiegłym roku zauważone przez kapitułę konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w którym prezydent Andrzej Duda przyznał nam statuetkę w kategorii Narodowy Sukces. W tym roku byliśmy po raz kolejny do niej nominowani, tym razem w kategorii Międzynarodowy Sukces.
Grupa Wielton realizuje program inwestycyjny, finansowany głównie ze środków własnych, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz portfolio produktowego. Na początku 3 kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep. W kolejnych miesiącach zakończono montaż sprzętu na nowej linii KTL. W tym okresie uruchomiono także nowy magazyn paletowy wysokiego składowania oraz halę załadunków. W sierpniu spółka zawarła także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r. wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie dofinansowanych przez NCBiR.
– W związku z ostatnimi akwizycjami kontynuowaliśmy pracę nad architekturą naszych marek oraz rozpoczęliśmy proces wdrożenia zmian związanych z rebrandingiem. Jednocześnie dopasowujemy strukturę organizacyjną do dzisiejszych potrzeb, a także przyszłego kształtu Grupy. Pracujemy też nad wprowadzeniem wspólnego konfiguratora produktów dla całej Grupy Wielton, a także rozpoczęliśmy integrację naszych sieci serwisowych w Niemczech – mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.
– To tylko część z szeregu projektów, których realizację rozpoczęliśmy po przyjęciu nowej strategii rozwoju. Przewiduje ona, że do 2020 r. podwoimy naszą sprzedaż do 25 tys. sztuk rocznie a przychody do 2,4 mld zł oraz będziemy uzyskiwali stabilną marżę EBITDA na poziomie 8% – dodaje Mariusz Golec.
Inwestycje aktualnie prowadzone przez Grupę Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co pozwoli spółce skorzystać z rosnącego popytu. W styczniu 2018 r. planowane jest zakończenie procesu automatyzacji linii lakierniczej do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakierni. W 1 kwartale 2018 r. oddana zostanie linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.
Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał i 3 kwartały 2017 r. Grupy Wielton
1-3Q 2017 [zmiana r/r] |
1-3Q 2016 | 3Q 2017[zmiana r/r] | 3Q 2016 | ||
Przychody ze sprzedaży [mln zł] | 1 177,6 [+35,7%] | 867,6 | 386,8 [+22,5%] | 315,8 | |
EBITDA [mln zł] | 85,1 [+1,9%] | 83,5 | 27,8 [+1,8%] | 27,3 | |
Marża EBITDA [%] | 7,2% [-2,4 p.p.] | 9,6% | 7,2% [-1,4p.p.] | 8,6% | |
EBIT [mln zł] | 65,6 [-1,6%] | 66,7 | 21,0 [-0,9%] | 21,2 | |
Marża EBIT [%] | 5,6% [-2,1p.p.] | 7,7% | 5,4% [-1,3p.p.] | 6,7% | |
Zysk netto [mln zł] | 47,3 [-0,4%] | 47,5 | 15,5 [+16,5%] | 13,3 | |
Marża netto [%] | 4,0% [-1,5p.p.] | 5,5% | 4,0 [-0,2p.p.] | 4,2% |
Komentarze